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商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引修訂完善

為推動商業(yè)銀行提高內(nèi)部審計有效性,充分發(fā)揮內(nèi)部審計作為風(fēng)險管理第三道防線的作用,中國銀監(jiān)會起草了《商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引(征求意見稿)》(以下簡稱《審計指引》),并向社會公開征求意見。
銀監(jiān)會將根據(jù)各界反饋意見,進一步修改完善《審計指引》。
為推動商業(yè)銀行進一步提升內(nèi)部審計的獨立性和有效性,在借鑒國際經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,銀監(jiān)會結(jié)合國內(nèi)銀行實際,對現(xiàn)行《審計指引》進行修訂,對商業(yè)銀行內(nèi)部審計提出規(guī)范性要求。修訂后的《審計指引》共8章,48條,包括總則、組織架構(gòu)、章程、職責(zé)與權(quán)限、審計工作流程、部分審計活動外包、考核與問責(zé)、監(jiān)管評價及附則。
修訂的主要內(nèi)容包括:一是強化銀行內(nèi)部審計的獨立性;二是完善內(nèi)部審計組織架構(gòu);三是提出銀行制定內(nèi)審章程的要求;四是明確銀行內(nèi)審工作流程;五是對審計外包加以規(guī)范;六是明 確監(jiān)管評價的機制安排;七是對銀行集團和村鎮(zhèn)銀行予以差異化對待。要求銀行集團在集團層面建立與其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度相適宜的內(nèi)部審計制度。
據(jù)了解,內(nèi)部審計是商業(yè)銀行法人治理的重要組成部分,對評價并改善商業(yè)銀行經(jīng)營活動、風(fēng)險管理、內(nèi)部控制和公司治理效果具有重要意義。近年來,巴塞爾委員會相繼發(fā)布《銀行業(yè)內(nèi)部審計職能》和《銀行公司治理原則》等一系列文件,對于銀行內(nèi)部審計提出新的監(jiān)管要求。2006年銀監(jiān)會發(fā)布的《銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部審計指引》,首次對銀行內(nèi)部審計職能提出明確要求。近期其發(fā)布的《商業(yè)銀行公司治理指引》和《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》中也對內(nèi)部審計提出新的監(jiān)管要求,對加快我國商業(yè)銀行內(nèi)部審計體系改革,提高內(nèi)部審計工作的規(guī)范性、獨立性和有效性,優(yōu)化銀行法人治理結(jié)構(gòu),促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營起到了十分重要的作用。

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