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外經(jīng)貿(mào)企業(yè)財務(wù)預(yù)算管理

隨著現(xiàn)代企業(yè)管理的日益發(fā)展,現(xiàn)代財務(wù)管理的前瞻性尤為重要,財務(wù)不僅要為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)提供科學(xué)精準(zhǔn)的數(shù)字,更要為企業(yè)未來的發(fā)展提出戰(zhàn)略性的思考意見,從而提供可行的實(shí)施依據(jù)。
  目前有些企業(yè)在財務(wù)管理上未執(zhí)行預(yù)算管理,上報任務(wù)也只是財務(wù)部門的一項(xiàng)統(tǒng)計工作,忽視了預(yù)算管理的重要性,所以在工作實(shí)踐中不能及時總結(jié)、發(fā)現(xiàn)問題,及時分析、糾正偏差。不少企業(yè)的投資失控,不但得不到利潤,而且有的連投資也難以收回,最后給企業(yè)造成了極大的經(jīng)濟(jì)損失。要實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理的有效監(jiān)控與考評,促使企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動有序進(jìn)行,最終達(dá)到提高經(jīng)營績效之目的,預(yù)算管理是至關(guān)重要的。
  為了達(dá)到對企業(yè)經(jīng)營過程的可控性,必須實(shí)施財務(wù)預(yù)算管理,定期編制財務(wù)預(yù)算,組織預(yù)算說明會、預(yù)算協(xié)調(diào)會,當(dāng)預(yù)算確認(rèn)后,分層次下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),落實(shí)到各個部門執(zhí)行。只有進(jìn)行有效的監(jiān)管,才能保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),對此個人談幾點(diǎn)粗淺的看法。
  
  一、預(yù)算所使用的方法
  企業(yè)預(yù)算的編制可采用零基預(yù)算、增量預(yù)算或者零基預(yù)算與增量預(yù)算相結(jié)合的方法。
  增量預(yù)算是指以基期成本費(fèi)用水平為基礎(chǔ),結(jié)合預(yù)算期業(yè)務(wù)量水平及有關(guān)影響成本因素的未來變動情況,通過調(diào)整有關(guān)原有費(fèi)用項(xiàng)目而編制預(yù)算的一種方法。而零基預(yù)算的基本特征在于它不受以往預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行情況的影響,一切預(yù)算收支都建立在成本效益分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)需要和可能來編制預(yù)算。
  例如,筆者所在企業(yè)以外貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)為主,成本費(fèi)用水平都由出口規(guī)模決定,影響因素基本沒有變化,只需要在預(yù)算期根據(jù)基期數(shù)據(jù)比較來制定新的預(yù)算方案,因此銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用均采用增量預(yù)算方法。而對于面輔料采購、應(yīng)收應(yīng)付賬款的核算,因不受已有費(fèi)用項(xiàng)目和開支水平的限制,且能調(diào)動各方降低費(fèi)用的積極性,為了有利于企業(yè)發(fā)展,則采用零基預(yù)算方法。
  
  二、預(yù)算的流程
  為了更加詳盡地闡述預(yù)算的執(zhí)行過程,筆者以公歷1月1日~12月31日為期間,將企業(yè)預(yù)算管理做如下假設(shè):
 ?。ㄒ唬┲贫甓扔媱?
  在企業(yè)內(nèi)部按業(yè)務(wù)范圍將各部門劃分為不同的預(yù)算編制單位,如銷售部為銷售預(yù)算的編制單位,采購部為采購成本預(yù)算的編制單位,財務(wù)部為費(fèi)用預(yù)算的編制單位等。由各部經(jīng)理在9月下旬制定計劃,上報董事會。
 ?。ǘ┠繕?biāo)下達(dá)
  年度計劃確定后,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)測的經(jīng)濟(jì)形勢,在10月中旬提出下一年度企業(yè)財務(wù)預(yù)算目標(biāo),包括營業(yè)額、毛利率、利潤、費(fèi)用額、現(xiàn)金流量等。
 ?。ㄈ╊A(yù)算說明會
  由財務(wù)部門作為主導(dǎo)單位,于10月下旬召開預(yù)算編制說明會,向各部門說明預(yù)算編制依據(jù)和審核原則,并向各部門下發(fā)收入、成本、費(fèi)用等歷史實(shí)績數(shù)據(jù)、各種預(yù)算表格、各科目的編制說明等。
 ?。ㄋ模╊A(yù)算編制
  各預(yù)算執(zhí)行部門按照年度工作計劃以及公司提出的財務(wù)預(yù)算目標(biāo),分科目、分項(xiàng)目、分月份編制詳細(xì)的預(yù)算。并于11月中旬上報企業(yè)財務(wù)部門。
 ?。ㄎ澹╊A(yù)算協(xié)調(diào)會
  由財務(wù)部門對各部門上報的預(yù)算進(jìn)行審核、匯總,并于11月下旬召開預(yù)算協(xié)調(diào)會。旨在調(diào)整解決預(yù)算編制過程中各部門存在的疑慮及不合理的問題。
  (六)預(yù)算確認(rèn)
  12月中旬,經(jīng)財務(wù)部與各預(yù)算執(zhí)行部門預(yù)算目標(biāo)共同確認(rèn)后,由財務(wù)部編制“預(yù)算損益表”和“預(yù)算現(xiàn)金流量表”,并正式編制年度財務(wù)預(yù)算草案,提交董事會批準(zhǔn)。
 ?。ㄆ撸┫逻_(dá)執(zhí)行
  12月下旬,財務(wù)部根據(jù)公司董事會批準(zhǔn)的年度財務(wù)預(yù)算方案,下達(dá)至各預(yù)算部門執(zhí)行。財務(wù)部據(jù)此作為次年度實(shí)際與預(yù)算目標(biāo)的分析基礎(chǔ)。
  
  三、預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)控
  及時對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行分析、總結(jié)和評價,是確保預(yù)算執(zhí)行是否偏離預(yù)算目標(biāo)的有效監(jiān)控手段。而全面預(yù)算的執(zhí)行又需要全員的積極參與,廣泛交流意見,跟蹤分析預(yù)算的執(zhí)行情況,實(shí)施必要的監(jiān)控手段,從而總結(jié)預(yù)算的完成情況,進(jìn)而為企業(yè)評價獎勵制度提供公平有效的數(shù)據(jù)依據(jù)。
 ?。ㄒ唬┱w預(yù)算下達(dá)后,財務(wù)部將預(yù)算按責(zé)任部門進(jìn)行分解,將預(yù)算下達(dá)到各責(zé)任部門,業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)銷售預(yù)算的落實(shí),生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)訂單情況組織面輔料采集及安排加工廠生產(chǎn),并上報業(yè)務(wù)部審核,根據(jù)人民幣匯率浮動機(jī)制,現(xiàn)階段換匯成本一般掌握在5~7元/美元范圍內(nèi),超過上限或者低于下限都需上報總經(jīng)理審批,方可執(zhí)行。
  (二)各責(zé)任部門必須在每月經(jīng)營例會上將財務(wù)指標(biāo)完成情況上報給財務(wù)部,由財務(wù)部對照預(yù)算及實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行分析,找出存在的差異并分析原因,提出整改意見,共同拿出整改方案。對變化幅度超過10%的預(yù)算指標(biāo),要及時向相關(guān)管理部門反映,通過研究論證后方可對預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行必要的調(diào)整。
  (三)預(yù)算的監(jiān)控應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)部前期合同簽訂的可執(zhí)行性、后期銷售回款的及時性、生產(chǎn)技術(shù)部安排生產(chǎn)的可操作性、財務(wù)部對費(fèi)用預(yù)測及資金流安排的合理性等關(guān)鍵環(huán)節(jié),從而提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,發(fā)現(xiàn)差異、及時糾偏,并找出差異存在的原因。
  
  四、預(yù)算的考核評估
  對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行考核評估,監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行、落實(shí),不但能加強(qiáng)和完善企業(yè)的內(nèi)部控制,還為激勵員工提供了科學(xué)可靠的機(jī)制保障。
  (一)成立考評委員會
  建立考評獎懲機(jī)制,由主管業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理會同財務(wù)部、人事部負(fù)責(zé)人,成立考評委員會。按月下達(dá)考評指標(biāo),并由各責(zé)任部門逐級分解執(zhí)行,財務(wù)部按月匯總,從而做出考評報告??荚u委員會根據(jù)考評報告的結(jié)果,確定獎懲。
 ?。ǘ┚唧w考評辦法
  考評委員會根據(jù)企業(yè)具體情況,以企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展為前提,以保證員工合法利益為基礎(chǔ),以年度為考核目標(biāo),實(shí)行逐月獎勵的辦法,具體如下:
  1.對業(yè)務(wù)部下達(dá)銷售額、銷售費(fèi)用和銷售回款率指標(biāo),以責(zé)任人為單位,以年銷售額實(shí)現(xiàn)500萬美元為起點(diǎn),每增加100萬美元,工資從實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)月起上漲500元/月,并以年末實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)利潤的10%獎勵主管業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理,以年末實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)利潤的5%獎勵業(yè)務(wù)部經(jīng)理。對成績突出的個人,同樣以年末實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)利潤的3%給予獎勵。
  2.對非業(yè)務(wù)部的其他行政部門下達(dá)各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo),并直接考核到部門經(jīng)理。并以年銷售額實(shí)現(xiàn)500萬美元為起點(diǎn),每增加100萬美元,工資從實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)月起上漲100元/月。部門其他員工實(shí)行4級分配管理,實(shí)行工資上漲0元~100元不等的獎勵機(jī)制。
  總之,在預(yù)算管理、監(jiān)控、績效評估等財務(wù)管理方面,建立健全完善的預(yù)算管理體系,單靠財務(wù)部門的努力是不夠的,必須建立一整套預(yù)算編制、監(jiān)控和考核評估的管理制度。如果能成立預(yù)算管理委員會,并將ERP管理軟件應(yīng)用其中,將推進(jìn)預(yù)算管理工作的順利運(yùn)行。
  管理好企業(yè)不是一朝一夕的事情,也不是決策者一個人的事情,需要企業(yè)的每個人行動起來共同管理。財務(wù)部門需要做好參謀,發(fā)揮其專業(yè)優(yōu)勢,把握好政策方向,為企業(yè)服好務(wù)。


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