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內(nèi)部審計

以案說法,讓枯燥的審計知識、方法與技巧鮮活展現(xiàn),啟發(fā)初學者理解“兵無常勢、水無常形”,應(yīng)針對不同的審計對象采取不同的審計方法;為已有一定經(jīng)驗的審計人員提供更加廣闊的思路和更高層次的理解。用全新的內(nèi)部審計的理念和方法,發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)流程漏洞、項目管理漏洞、內(nèi)部控制管理漏洞等,梳理企業(yè)的運作流程,找到企業(yè)經(jīng)營不理想的根本所在。

內(nèi)部審計-課程背景

中國企業(yè)歷來不是很重視內(nèi)部監(jiān)督與審計,但內(nèi)部審計作為內(nèi)部控制監(jiān)督體系的重要組成部分,是落實內(nèi)部控制最后、也是最關(guān)鍵的一環(huán)。在金融危機環(huán)境下,面對中國內(nèi)部審計人員評價自身的一般技術(shù)知識能力較低的現(xiàn)實,企業(yè)高管和財務(wù)人員更應(yīng)該重視內(nèi)部審計和監(jiān)督,真正成為自我診斷治理的高手,防患于未然。

內(nèi)部審計-課程收益

※ 了解與內(nèi)部審計有關(guān)的工作要點

※ 明確內(nèi)部審計融入公司治理的方式方法

※ 掌握以風險控制為導向的內(nèi)審流程

※ 學習內(nèi)審的技術(shù)方法和實戰(zhàn)技巧

※ 收獲各類內(nèi)部審計工具的靈活運用

內(nèi)部審計-課程對象

※ 公司董事、財務(wù)總監(jiān)、總會計師

※ 財務(wù)高層管理人員、中高層管理者

※ 內(nèi)控、內(nèi)審部主管和工作人員

※ 財務(wù)部人員

內(nèi)部審計-課程內(nèi)容

第1天 內(nèi)部審計概述

一、內(nèi)部審計和公司治理

- 內(nèi)部審計和審計委員會

- 內(nèi)部設(shè)計與公司治理的關(guān)系

- 內(nèi)部審計的重要性

- 內(nèi)部審計的中外發(fā)展

二、內(nèi)部審計團隊建設(shè)

- 內(nèi)部審計的部門設(shè)置

- 內(nèi)部審計人員的素質(zhì)

- 內(nèi)部審計部門的工作范圍及作用

三、內(nèi)部審計文書與標準

- 內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)標準

- 管理需要——內(nèi)部審計的工作方法

- 各階段常用的文書和表格

- 道德規(guī)范

四、內(nèi)部審計流程

- 內(nèi)部審計組織與計劃

- 審計立項與授權(quán)

- 審計準備

- 初步調(diào)查

- 指導和開展內(nèi)部審計

- 分析性程序及符合性測試

- 實質(zhì)性測試及詳細審查

- 審計發(fā)現(xiàn)與設(shè)計建議

- 向董事會和高層管理者報告



第2天 內(nèi)部審計執(zhí)行

五、內(nèi)審的技術(shù)方法與實戰(zhàn)技巧

- 審查書面資料的方法

- 順查法與逆查法

- 詳查法與抽查法

- 客觀實物證實方法

- 盤點、調(diào)節(jié)、鑒定

- 發(fā)現(xiàn)挪用公款、循環(huán)入賬、暗炒期貨的蛀蟲

- 找到虛增庫存價值,調(diào)節(jié)利潤欺騙上級單位的幕后黑手

- 審計調(diào)查方法

- 觀察、詢問、函證、調(diào)查表

- 學會傾聽的技巧

- 別被審計對象牽著走

- 分析性復核方法

- 內(nèi)控控制符合性測試

- 舞弊與疏忽的防范

- 風險與控制自我評估

- 數(shù)據(jù)收集工具和技術(shù)

- 問題解決與決策制定

- 計算機化審計工具和技術(shù)

六、實務(wù)指導

- 如何做個“啄木鳥”,讓壞人做不出壞事,只能做好事——內(nèi)部控制制度審計

- 如何抓出藏在桌下的黑金——財務(wù)收支審計

- 如何抓出企業(yè)的蛀蟲——職業(yè)舞弊審計

- 如何判斷“功臣”與“逆賊”——經(jīng)濟責任審計

- 討論:哪些審計工作對您的企業(yè)最重要?為什么?

- 審計評價

- 審計檔案



內(nèi)部審計是幫助企業(yè)查找內(nèi)部財務(wù)流程、項目管理與運作、資金運轉(zhuǎn)等各環(huán)節(jié)漏洞的有效工具,是內(nèi)部控制體系的一部分,課程從內(nèi)審的準備、流程、實施、改善全方位向您介紹一個完整的子體系,嚴格秉承高頓系統(tǒng)化培訓理念,使其真正成為自我診斷治理的高手,防患于未然。



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