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內部審計注冊會計師論文
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  •  1 工程變更概述  ?。?)工程變更的含義。工程變更是指設計文件或技術規(guī)范修改而引起的合同變更。它在特點上具有一定的強制性,且以監(jiān)理工程師簽發(fā)的工程變更令為存在的必要條件。...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-05-25
  •  世界經濟一體化的趨勢日益明顯,各國經濟的發(fā)展必須融入世界經濟的潮流。加入WTO是我國經濟融入世界經濟的重要體現(xiàn),同時要求我國的會計標準與國際會計慣例相協(xié)調。一方面便于國外投資者更...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-05-25
  •  當前,上市公司會計信息失真在全球證券市場上是一個普遍存在的現(xiàn)象。我國處于發(fā)展初級階段的證券市場,會計信息質量的現(xiàn)狀也不容樂觀。上市公司虛假財務報告問題頻頻發(fā)生,“瓊民源”、“紅光...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-05-25
  •  謹慎性原則是一項重要的會計原則,并較早地得到各國會計界的認可。它源于會計中的不穩(wěn)定性并植根于存在風險的經營環(huán)境,有其存在的客觀依據(jù)與必然要求。在為會計信息帶來科學性的同時,謹慎性...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-05-25
  • 一、循環(huán)經濟和低碳經濟對建材企業(yè)會計的挑戰(zhàn)   循環(huán)經濟和低碳經濟的興起,改變了企業(yè)的經濟環(huán)境和經營理念,促使企業(yè)對現(xiàn)行的管理要素、管理模式、管理對象以及管理思維進行創(chuàng)新。隨...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-05-24
  • 5月9日,河北福成五豐食品股份有限公司(下稱“福成五豐”)公告,今年將聘請北京永拓會計師事務所和天健會計師事務所分別對內控和財務進行審計。據(jù)業(yè)內人士介紹,分別聘請兩家會計師事務所進...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-05-23
  • 會計責任和審計責任是經濟業(yè)務的核算與監(jiān)督兩個不同的概念,它們涉及到審計工作者和被審計單位的責任劃分和可能承擔的法律責任。隨著我國社會主義市場經濟體制的建立,我國注冊會計師事業(yè)也在不...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-04-28
  • 隨著市場經濟的發(fā)展,政府審計在政府宏觀調控中發(fā)揮著越來越大的作用。由于我國目前還處于市場經濟發(fā)育不完善的過程中,加之一些利益因素的誘導,各種隨之而來的財經領域的違法違紀案件屢屢發(fā)生...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-04-27
  • 國際四大會計師事務所一直在從事為客戶提供內部控制制度設計的業(yè)務。我國新加坡上市公司中航油事件暴露后,2005年3月29日,新加坡普華永道古柏會計公司發(fā)布了針對中航油期權虧損事件的調...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-04-25
  • 一、引言 目前我國的會計師事務所內部治理現(xiàn)存問題說明,相當一部分脫鉤后的內部治理在經營理念、運行機制上仍沿襲著原有的模式。因此,建設科學有效的會計師事務所內部治理,...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-04-21
  • 在國有企業(yè)證券化的過程中,機遇與挑戰(zhàn)并存,作為企業(yè)的家庭醫(yī)生,內部審計關系著企業(yè)的生存和健康成長。內部審計是公司治理機制的重要組成部分,在管理中具有樞紐地位。它充當著管理者延長的手...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-04-19
  • 一、企業(yè)內部審計的產生背景 《內部審計基本準則》中對內部審計的定義是:“內部審計是指組織內部的一種獨立客觀的監(jiān)督和評價活動,它通過審查和評價經營活動及內部控制的適當...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-04-15
  • 2011年4月11日,財政部發(fā)布了《大中型會計師事務所轉制為特殊普通合伙組織形式實施細則》。日前,財政部會計司有關負責人就發(fā)布實施該實施細則的有關問題回答了記者的提問。 問:...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-04-15
  • 一、內部審計的發(fā)展 內部審計的產生是與經濟發(fā)展密切相關的,隨著股份制公司的大量涌現(xiàn),公司規(guī)模的不斷擴大,組織管理的日趨復雜,為了對公司的各個部門和分支機構進行管理,...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-04-14
  • 一、現(xiàn)代審計風險模型在我國的應用局限性 新審計風險準則已經實行了一段時間,但其效果并不明顯,我國的審計實務仍遠遠落后于審計準則的先進性和國際化,具體來說有以下幾方面...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-04-14
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