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內(nèi)部審計注冊會計師論文
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  • 該所結(jié)合其管理和業(yè)務(wù)發(fā)展實際,建立了《天職國際行政規(guī)范系列》(下稱“行規(guī)體系”)、《天職國際業(yè)務(wù)規(guī)范系列》(下稱“業(yè)規(guī)體系”)和《天職國際黨務(wù)制度系列》(下稱“黨務(wù)體系”)三大體系...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-12-09
  • 摘要:森工企業(yè)的財務(wù)核算體系比較復(fù)雜,在執(zhí)行《企業(yè)會計準則》的前提下,結(jié)合內(nèi)部核算多樣性的特點,涉及到多種行業(yè)的財務(wù)會計制度。因此,對注冊會計師進行獨立審計其財務(wù)報告時,為了保證和...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-12-06
  •   0 引言   企業(yè)文化往往會成為企業(yè)經(jīng)營成敗的決定性因素,企業(yè)成功往往源于優(yōu)秀的企業(yè)文化的建設(shè),企業(yè)的失敗也首先表現(xiàn)為企業(yè)文化的失敗。日本著名企業(yè)家盛田昭夫是索尼公司的創(chuàng)...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-12-01
  • 往來賬項審計主要包括對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款的審計。在審計中經(jīng)常會遇到往來賬的問題,因為往來賬既與收入、成本有關(guān),又與潛盈、潛虧相連,同時往...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-12-01
  • 內(nèi)部審計是審計監(jiān)督體系的重要組成部分,它是隨著企業(yè)規(guī)模擴大,內(nèi)部管理科學(xué)化而形成和發(fā)展起來的?,F(xiàn)代企業(yè)制度的建立必然要求有與之相適應(yīng)的內(nèi)部審計制度,但是我國目前內(nèi)部審計還存在很多不...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-12-01
  • 政府績效評價主體的研究主要是解決“誰評價”的問題。作為評價的主導(dǎo)因素,評價主體將對績效評價的指標設(shè)計和實施方式等諸多方面產(chǎn)生深遠的影響,其選擇科學(xué)與否,將直接關(guān)系到政府績效評價的有...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-12-01
  • 中國內(nèi)部審計協(xié)會頒布的《內(nèi)部審計基本準則》要求:內(nèi)部審計人員應(yīng)具有較強的人際交往技能,能恰當?shù)嘏c他人進行有效溝通。內(nèi)部審計具體準則第10號、第11號、第20號也從內(nèi)部審計與外部審計...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-12-01
  • 近年來,審計署不斷加強地方審計機關(guān)信息化建設(shè)力度和規(guī)范程度,明確提出各級審計機關(guān)特別是基層審計機關(guān)應(yīng)當進一步加大審計信息化推進速度和應(yīng)用力度,順應(yīng)國家電子政務(wù)發(fā)展趨勢,推動地方經(jīng)濟...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-12-01
  •  一、會計電算化對事業(yè)單位內(nèi)部控制的影響  ?。ㄒ唬┦聵I(yè)單位內(nèi)部控制形式   產(chǎn)生變化傳統(tǒng)的手工記賬規(guī)則對總賬、日記賬所要進行訂本賬冊的使用進行了規(guī)定,并且要求那些明細...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-12-01
  •  引言   會計準則是會計理論的具體化,會計實踐的總結(jié),是進行會計核算工作的規(guī)范,是制定各種會計制度的主要依據(jù),它是在會計實踐的基礎(chǔ)上總結(jié)出來的。制定統(tǒng)的會計準則,是會計管理...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-12-01
  • 說到現(xiàn)金管理,許多人都認為那是在企業(yè)賬戶資金不充裕時才采取的必要手段,部分資金充裕的民營企業(yè)反而不知道該拿資金做些什么。    其實,現(xiàn)金管理必須前置,現(xiàn)金內(nèi)審工作也要“穿越”。...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-11-25
  • 內(nèi)控審計興起注會新業(yè)務(wù)。 內(nèi)部控制審計究竟是一項什么樣的業(yè)務(wù)?為何一次尋常的培訓(xùn)受到注冊會計師行業(yè)的如此關(guān)注?   事務(wù)所:一次新業(yè)務(wù)拓展的機會    “您好,我們事務(wù)所...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-11-18
  • 摘要:本文分析了內(nèi)部審計存在的問題、矛盾與難點,然后闡述了內(nèi)部審計制度建立的必要性,最后提出了企業(yè)內(nèi)部審計制度的建議。 關(guān)鍵詞:內(nèi)部審計制度;問題;對策分析 與西方企業(yè)內(nèi)部審計...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-11-15
  • 摘要:內(nèi)部審計在強化企業(yè)風(fēng)險管理中作用非常重要,主要機制在于內(nèi)部審計在參與風(fēng)險管理過程中,將集中全面評估企業(yè)面臨的風(fēng)險和機遇,甚至可以在董事會允許的情況下制定風(fēng)險管理戰(zhàn)略,其結(jié)果會...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-11-15
  • 摘要:企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計是對單位領(lǐng)導(dǎo)在任職期間企業(yè)資產(chǎn)、負債、損益的真實性、合法性和效益性,以及對有關(guān)經(jīng)濟活動應(yīng)當負有責(zé)任進行的審計。企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)開展的任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作側(cè)...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2011-11-14
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